市委宣传部作为市委主管意识形态方面工作的职能部门,其职责是:一、负责指导全市理论研究、理论学习、理论宣传工作。二、负责引导社会舆论,指导、协调文化(新闻出版)、广播电视等部门的工作,从宏观上指导全市精神产品和文化市场的管理,并在政治方向和方针政策方面实施领导。三、负责规划、部署全市思想政治工作和群众性精神文明创建活动;协助市委组织部做好全市党员教育工作;会同有关部门做好国防教育工作、爱国主义教育和形势任务教育。四、按干部管理权限、协同市委组织部管理市直宣传文化系统的领导干部,指导市直宣传文化系统的领导班子和干部队伍建设;制定宣传文化系统领导干部的培训规划并组织实施。五、贯彻落实中央、省市委关于宣传思想文化事业发展的指导方针;制定宣传文化系统有关政策、法规和事业发展规划;协调指导宣传文化系统各部门做好工作。六、负责全市对外宣传工作的组织、指导和协调。机构编制59人,一级预算单位1个。
根据《中华人民共和国预算法》有关规定和市七届人大四次会议批准的《盘锦市2016年市本级部门综合预算(草案)》,我部门2016年部门预算批复如下:
1、财政拨款收入预算734.94万元(不含离退休)。
2、财政预算支出预算734.94万元(不含离退休)。其中,基本支出预算395.24万元,项目支出预算339.7万元。
按《政府采购法》管理有关规定,支出预算中政府采购预算7.5万元。
财政拨款收支总表
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表01
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单位:万元
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收 入
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支 出
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项 目
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预算数
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项目(按经济分类)
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预算数
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项目(按功能分类)
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预算数
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一、财政拨款
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734.94
|
一、基本支出
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395.24
|
一般公共服务
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734.94
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其中:城市维护建设税
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(一)工资福利支出
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336.23
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外交
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二、非税收入
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|
(二)对个人和家庭的补助支出
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8.06
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国防
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1、纳入预算管理的政府性基金收入
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(三)商品和服务支出(定额部分)
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50.95
|
公共安全
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2、专项收入
|
|
二、项目支出
|
339.70
|
教育
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|
3、纳入预算管理的行政事业性收费收入
|
|
1、商品和服务支出(定额外部分)
|
339.70
|
科学技术
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|
4、纳入专户管理的行政事业性收费收入
|
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2、对企事业单位的补贴
|
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文化体育与传媒
|
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5、彩票资金收入
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3、转移性支出
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社会保障和就业
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6、其他非税收入
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4、赠与
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社会保险基金支出
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三、上级补助收入
|
|
5、债务利息支出
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医疗卫生
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|
四、附属单位上缴收入
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6、债务还本支出
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环境保护
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7、基本建设支出
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城乡社区事务
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8、其他资本性支出
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农林水事务
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|
9、其他支出
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交通运输
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三、对附属单位补助支出
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|
采掘电力信息等事务
|
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四、上缴上级支出
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粮油物资储备管理等事务
|
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金融监管等事务支出
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其他支出
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转移性支出
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本 年 收 入 合 计
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本 年 支 出 合 计
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本 年 支 出 合 计
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五、上年结转
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结转下年
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结转下年
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纳入预算管理的政府性基金结转
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专项收入结转
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纳入预算管理的行政事业性收费收入结转
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纳入专户管理的行政事业性收费收入结转
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彩票资金收入结转
|
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|
其他结转
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收 入 总 计
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734.94
|
支 出 总 计
|
734.94
|
支 出 总 计
|
734.94
|
部门综合预算收入分类汇总表
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表02
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单位:万元
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单位编码
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单位名称
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总计
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财政拨款
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非税收入
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上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
上年结转
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金额
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其中:城建税
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合计
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纳入预算管理的政府性基金收入
|
专项收入
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彩票资金收入
|
行政事业性收费收入
|
其他非税收入
|
合计
|
纳入预算管理的政府性基金结转
|
专项收入结转
|
彩票资金收入结转
|
行政事业性收费收入结转
|
其他结转
|
排污费收入
|
城市水资源费收入
|
教育附加收入
|
纳入预算管理的行政事业性收费
|
纳入专户管理的行政事业性收费
|
纳入预算管理的行政事业性收费收入结转
|
纳入专户管理的行政事业性收费收入结转
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
合计
|
734.94
|
734.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
中共盘锦市委宣传部
|
734.94
|
734.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
007001
|
市委宣传部本级
|
424.48
|
424.48
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
007002
|
市委精神文明办公室
|
80.60
|
80.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
007003
|
市委讲师团
|
83.17
|
83.17
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
007005
|
市互联网宣传管理局
|
116.22
|
116.22
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
007006
|
精神文明宣传教育中心
|
30.47
|
30.47
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
部门综合预算支出汇总(按经济分类)表
|
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表03
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单位:万元
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科目编码
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|
单位编码
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单位名称(科目)
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合计
|
基本支出
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|
|
|
项目支出
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上缴上级支出
|
对附属单位补助支出
|
类
|
款
|
项
|
小计
|
工资福利支出
|
商品和服务支出(定额部分)
|
对个人和家庭的补助
|
小计
|
商品和服务支出(定额外部分)
|
对企事业单位的补贴
|
转移性支出
|
赠与
|
债务利息支出
|
债务还本支出
|
基本建设支出
|
其他资本性支出
|
其他支出
|
**
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
17
|
18
|
|
|
|
|
合计
|
734.94
|
395.24
|
336.23
|
50.95
|
8.06
|
339.70
|
339.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
|
中共盘锦市委宣传部
|
734.94
|
395.24
|
336.23
|
50.95
|
8.06
|
339.70
|
339.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
007001
|
市委宣传部本级
|
424.48
|
222.38
|
185.78
|
32.20
|
4.40
|
202.10
|
202.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
01
|
007001
|
行政运行
|
222.38
|
222.38
|
185.78
|
32.20
|
4.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
02
|
007001
|
一般行政管理事务
|
202.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
202.10
|
202.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
007002
|
市委精神文明办公室
|
80.60
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
77.60
|
77.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
01
|
007002
|
行政运行
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
02
|
007002
|
一般行政管理事务
|
77.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
77.60
|
77.60
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
007003
|
市委讲师团
|
83.17
|
73.17
|
64.67
|
7.00
|
1.50
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
01
|
007003
|
行政运行
|
73.17
|
73.17
|
64.67
|
7.00
|
1.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
02
|
007003
|
一般行政管理事务
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
10.00
|
10.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
007005
|
市互联网宣传管理局
|
116.22
|
66.22
|
58.12
|
6.65
|
1.45
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
50
|
007005
|
事业运行
|
66.22
|
66.22
|
58.12
|
6.65
|
1.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
99
|
007005
|
其他宣传事务支出
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.00
|
50.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
007006
|
精神文明宣传教育中心
|
30.47
|
30.47
|
27.66
|
2.10
|
0.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
50
|
007006
|
事业运行
|
30.47
|
30.47
|
27.66
|
2.10
|
0.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
部门综合预算基本支出明细表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表06
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
单位/科目名称
|
总计
|
工资福利支出
|
类
|
款
|
项
|
合计
|
财政拨款
|
非税收入
|
其他收入(含上年结转)
|
金额
|
其中:城维税
|
小计
|
纳入预算管理的政府性基金收入
|
专项收入
|
彩票资金收入
|
行政事业性收费收入
|
其他非税收入
|
排污费收入
|
城市水资源费收入
|
教育附加收入
|
纳入预算管理的行政事业性收费
|
纳入专户管理的行政事业性收费
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
|
|
|
合计
|
395.24
|
336.23
|
336.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
中共盘锦市委宣传部
|
395.24
|
336.23
|
336.23
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
市委宣传部本级
|
222.38
|
185.78
|
185.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
01
|
行政运行
|
222.38
|
185.78
|
185.78
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
市委精神文明办公室
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
01
|
行政运行
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
市委讲师团
|
73.17
|
64.67
|
64.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
01
|
行政运行
|
73.17
|
64.67
|
64.67
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
市互联网宣传管理局
|
66.22
|
58.12
|
58.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
50
|
事业运行
|
66.22
|
58.12
|
58.12
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
|
精神文明宣传教育中心
|
30.47
|
27.66
|
27.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
50
|
事业运行
|
30.47
|
27.66
|
27.66
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
商品和服务支出(定额部分)
|
合计
|
财政拨款
|
非税收入
|
其他收入(含上年结转)
|
金额
|
其中:城维税
|
小计
|
纳入预算管理的政府性基金收入
|
专项收入
|
彩票资金收入
|
行政事业性收费收入
|
其他非税收入
|
排污费收入
|
城市水资源费收入
|
教育附加收入
|
纳入预算管理的行政事业性收费
|
纳入专户管理的行政事业性收费
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
50.95
|
50.95
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.20
|
32.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
32.20
|
32.20
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
3.00
|
3.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
7.00
|
7.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.65
|
6.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
6.65
|
6.65
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.10
|
2.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
2.10
|
2.10
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
个人和家庭的补助
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计
|
财政拨款
|
非税收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他收入(含上年结转)
|
金额
|
其中:城维税
|
小计
|
纳入预算管理的政府性基金收入
|
专项收入
|
彩票资金收入
|
行政事业性收费收入
|
其他非税收入
|
排污费收入
|
城市水资源费收入
|
教育附加收入
|
纳入预算管理的行政事业性收费
|
纳入专户管理的行政事业性收费
|
28
|
29
|
30
|
31
|
32
|
33
|
34
|
35
|
36
|
37
|
38
|
39
|
40
|
8.06
|
8.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
8.06
|
8.06
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.40
|
4.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
4.40
|
4.40
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.50
|
1.50
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.45
|
1.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
1.45
|
1.45
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.71
|
0.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.71
|
0.71
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
部门综合预算支出分类汇总表
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表04
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元
|
科目编码
|
|
|
科目名称(类/款/项)
|
总计
|
财政拨款
|
非税收入
|
|
|
|
|
|
|
|
|
上级补助收入
|
附属单位上缴收入
|
上年结转
|
|
|
|
|
|
|
类
|
款
|
项
|
金额
|
其中:城建税
|
合计
|
纳入预算管理的政府性基金收入
|
专项收入
|
彩票资金收入
|
行政事业性收费收入
|
其他非税收入
|
合计
|
纳入预算管理的政府性基金结转
|
专项收入结转
|
彩票资金收入结转
|
行政事业性收费收入结转
|
其他结转
|
排污费收入
|
城市水资源费收入
|
教育附加收入
|
纳入预算管理的行政事业性收费
|
纳入专户管理的行政事业性收费
|
纳入预算管理的行政事业性收费收入结转
|
纳入专户管理的行政事业性收费收入结转
|
**
|
**
|
**
|
**
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
|
|
|
合计
|
734.94
|
734.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
|
|
一般公共服务支出
|
734.94
|
734.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
33
|
|
宣传事务
|
734.94
|
734.94
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
201
|
33
|
01
|
行政运行
|
298.55
|
298.55
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
02
|
一般行政管理事务
|
289.70
|
289.70
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
50
|
事业运行
|
96.69
|
96.69
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
0.00
|
|
|
99
|
其他宣传事务支出
|
50.00
|
50.00
|
0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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0.00
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附表4:
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2016年市直部门“三公”经费预算表
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部门名称:中共盘锦市委宣传部
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单位:万元
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项目
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金额
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2015年
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2016年
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“三公”经费合计
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146
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146
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1.因公出国(境)费
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0
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0
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2.公务接待费
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39
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39
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3.公务用车购置及运行费
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107
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107
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其中: 公务用车购置费
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0
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0
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公务用车运行费
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107
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107
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附表4:
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2016年市直部门“三公”经费预算表
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部门名称:中共盘锦市委宣传部
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单位:万元
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项目
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金额
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2015年
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2016年
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“三公”经费合计
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146
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146
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1.因公出国(境)费
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0
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0
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2.公务接待费
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39
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39
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3.公务用车购置及运行费
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107
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107
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其中: 公务用车购置费
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0
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0
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公务用车运行费
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107
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107
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